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    六安市中级人民法院2017年部门决算情况

    2018-08-29  六安市中级人民法院 阅读数:725 【字体:  【打印】 【关闭】

    第一部分 六安市中级人民法院概况

    一、部门职责

    根据文件规定,六安市中级人民法院主要职责是:

    1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

    2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提起抗诉的案件,依法审理减刑、假释案件。

    3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

    4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

    5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

    6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

    7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

    8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

    9、开展司法技术鉴定等工作。

    10、领导全市人民法院的监察工作。

    11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。 

    二、机构设置

    从决算单位构成看,六安市中级人民法院2017年度部门决算为本级决算(没有二级单位),与预算比较没有变动户数。

    纳入六安市中级人民法院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    六安市中级人民法院本级


    第二部分 六安市中级人民法院2017年部门决算表

     

    收入支出决算总表 

     




    公开01表

    部门:



    金额单位:万元

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目

    决算数

    栏 次

    1


    2

    一、财政拨款收入

    4983.68

    一、一般公共服务支出

    0

    二、上级补助收入

    0

    二、外交支出

    0

    三、事业收入

    0

    三、国防支出

    0

    四、经营收入

    0

    四、公共安全支出

    4347.47

    五、附属单位上缴收入

    0

    五、教育支出

    0

    六、其他收入

    35.70

    六、科学技术支出

    0



    七、文化体育与传媒支出

    0



    八、社会保障和就业支出

    172.94



    九、医疗卫生与计划生育支出

    0



    十、节能环保支出

    0



    十一、城乡社区支出

    0



    十二、农林水支出

    0



    十三、交通运输支出

    0



    十四、资源勘探信息等支出

    0



    十五、商业服务业等支出

    0



    十六、金融支出

    0



    十七、援助其他地区支出

    0



    十八、国土海洋气象等支出

    0



    十九、住房保障支出

    162.69



    二十、粮油物资储备支出

    0



    二十一、其他支出

    0



    二十二、债务还本支出

    0



    二十三、债务付息支出

    0

    本年收入合计

    5019.38

    本年支出合计

    4683.09

    用事业基金弥补收支差额

    0

    结余分配

    0

    年初结转和结余

    440.70

    年末结转和结余

    776.99





    总计

    5460.08

    总计

    5460.08


    收入决算表






     公开02表

    部门:





    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    合计

    5019.38

    4983.68

    0

    0

    0

    0

    35.70

    204

    公共安全支出

    4683.75

    4648.05

    0

    0

    0

    0

    35.70

    20405

    法院

    4683.75

    4648.05

    0

    0

    0

    0

    35.70

    2040501

    行政运行

    3242.54

    3206.84

    0

    0

    0

    0

    35.70

    2040502

    一般行政管理事务

    1210.21

    1210.21

    0

    0

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    231.00

    231.00

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事业单位离退休

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

    支出决算表









    公开03表

    部门:







    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    4683.09

    3451.42

    1231.67

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    4347.47

    3115.80

    1231.67

    0

    0

    0

    20405

    法院

    4347.47

    3115.80

    1231.67

    0

    0

    0

    2040501

    行政运行

    3130.33

    3115.80

    14.54

    0

    0

    0

    2040502

    一般行政管理事务

    986.13

    0

    986.13

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    231.00

    0

    231.00

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事业单位离退休

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

     

     

    财政拨款收入支出决算总表




    公开04表

    部门:



    金额单位:万元

    收入

    支出

    项    目

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款

    4983.68

    一、一般公共服务支出

    0

    二、政府性基金预算财政拨款

    0

    二、外交支出

    0



    三、国防支出

    0



    四、公共安全支出

    4298.45



    五、教育支出

    0



    六、科学技术支出

    0



    七、文化体育与传媒支出

    0



    八、社会保障和就业支出

    172.94



    九、医疗卫生与计划生育支出

    0



    十、节能环保支出

    0



    十一、城乡社区支出

    0



    十二、农林水支出

    0



    十三、交通运输支出

    0



    十四、资源勘探信息等支出

    0



    十五、商业服务业等支出

    0



    十六、金融支出

    0



    十七、援助其他地区支出

    0



    十八、国土海洋气象等支出

    0



    十九、住房保障支出

    162.69



    二十、粮油物资储备支出

    0



    二十一、其他支出

    0



    二十二、债务还本支出

    0



    二十三、债务付息支出

    0

    本年收入合计

    4983.68

    本年支出合计

    4634.08

    年初财政拨款结转和结余

    427.39

    年末财政拨款结转和结余

    776.99

    一般公共预算财政拨款

    427.39



    政府性基金预算财政拨款

    0



    合计

    5411.06

    合计

    5411.06

     

     

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表















    公开05表

    部门:













    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余


    合计

    427.39

    233.06

    194.33

    4983.68

    3527.93

    1455.75

    4634.08

    3415.47

    1218.61

    776.99

    345.52

    431.47

    0

    204

    公共安全支出

    427.39

    233.06

    194.33

    4648.05

    3192.30

    1455.75

    4298.45

    3079.85

    1218.61

    776.99

    345.52

    431.47

    0

    20405

    法院

    427.39

    233.06

    194.33

    4648.05

    3192.30

    1455.75

    4298.45

    3079.85

    1218.61

    776.99

    345.52

    431.47

    0

    2040501

    行政运行

    233.06

    233.06

    0

    3206.84

    3192.30

    14.54

    3094.38

    3079.85

    14.54

    345.52

    345.52

    0

    0

    2040502

    一般行政管理事务

    194.33

    0

    194.33

    1210.21

    0

    1210.21

    973.07

    0

    973.07

    431.47

    0

    431.47

    0

    2040599

    其他法院支出

    0

    0

    0

    231.00

    0

    231.00

    231.00

    0

    231.00

    0

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    0

    0

    0

    172.94

    172.94

    0

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事业单位离退休

    0

    0

    0

    172.94

    172.94

    0

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    0

    0

    0

    172.94

    172.94

    0

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    0

    0

    0

    162.69

    162.69

    0

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    0

    0

    0

    162.69

    162.69

    0

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    0

    0

    0

    162.69

    162.69

    0

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表








    公开06表

    部门:







    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    2208.54

    302

    商品和服务支出

    236.39

    310

    其他资本性支出

    0

    30101

    基本工资

    554.49

    30201

    办公费

    13.79

    31001

    房屋建筑物购建

    0

    30102

    津贴补贴

    434.83

    30202

    印刷费

    0

    31002

      办公设备购置

    0

    30103

    奖金

    77.02

    30203

    咨询费

    0

    31003

      专用设备购置

    0

    30104

    其他社会保障缴费

    152.41

    30204

    手续费

    0

    31005

      基础设施建设

    0

    30106

    伙食补助费

    61.53

    30205

    水费

    2.14

    31006

    大型修缮

    0

    30107

    绩效工资

    0

    30206

    电费

    6.33

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    573.30

    30207

    邮电费

    0

    31008

    物资储备

    0

    30109

    职业年金缴费

    0

    30208

    取暖费

    0

    31009

    土地补偿

    0

    30199

    其他工资福利支出

    354.96

    30209

    物业管理费

    0

    31010

    安置补助

    0

    303

    对个人和家庭的补助

    970.54

    30211

    差旅费

    0

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0

    30301

    离休费

    17.34

    30212

    因公出国(境)费用

    3.53

    31012

    拆迁补偿

    0

    30302

    退休费

    160.70

    30213

    维修(护)费

    0

    31013

    公务用车购置

    0

    30303

    退职(役)费

    0

    30214

    租赁费

    1.05

    31019

    其他交通工具购置

    0

    30304

    抚恤金

    36.58

    30215

    会议费

    0

    31020

    产权参股

    0

    30305

    生活补助

    6.49

    30216

    培训费

    0

    31099

    其他资本性支出

    0

    30306

    救济费

    0

    30217

    公务接待费

    13.00

    304

    对企事业单位的补贴

    0

    30307

    医疗费

    3.04

    30218

    专用材料费

    0

    30401

    企业政策性补贴

    0

    30308

    助学金

    0

    30224

    被装购置费

    0

    30402

    事业单位补贴

    0

    30309

    奖励金

    508.55

    30225

    专用燃料费

    0

    30403

    财政贴息

    0

    30310

    生产补贴

    0

    30226

    劳务费

    26.65

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0

    30311

    住房公积金

    208.89

    30227

    委托业务费

    0

    307

    债务利息支出

    0

    30312

    提租补贴

    0

    30228

    工会经费

    20.00

    30701

    国内债务付息

    0

    30313

    购房补贴

    0

    30229

    福利费

    0

    30707

    国外债务付息

    0

    30314

    采暖补贴

    0

    30231

    公务用车运行维护费

    0

    399

    其他支出

    0

    30315

    物业服务补贴

    0

    30239

    其他交通费用

    108.86

    39906

    赠与

    0

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    28.95

    30240

    税金及附加费用

    0







    30299

    其他商品和服务支出

    41.05




    人员经费合计

    3179.08

    公用经费合计

    236.39

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









    公开07表

    部门:







    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称(项目)

    小计

    基本支出  

    项目支出

    合计

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2017年度六安市中级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

    第三部分 六安市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计5460.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计5460.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1010.39万元,增长22.71%,主要原因:一是按照要求预缴公务员养老保险费用;二是追加拨付法院绩效考核奖金;三是中央转移支付资金增加

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计5019.38万元,其中:财政拨款收入4983.68万元,占99.29%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入35.70万元,占0.71%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计4683.09万元,其中:基本支出3451.42万元,占73.70%;项目支出1231.67万元,占26.30%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计5411.06万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5411.06万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1047.86万元,增长24.02%,主要原因:一是按照要求预缴公务员养老保险费用;二是追加拨付法院绩效考核奖金;三是中央转移支付资金增加

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入4983.68万元,占本年收入的99.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加717.08万元,增长16.81%。主要原因一是追加拨付法院绩效考核奖金;二是中央转移支付资金增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出4634.08万元,占本年支出的98.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加610.76万元,增长15.18%。主要原因一是按照要求预缴公务员养老保险费用;二是按照规定兑现法院绩效考核奖金。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出4634.08万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出4298.45万元,占92.76%;社会保障和就业(类)支出172.94万元,占3.73%;住房保障(类)支出162.69万元,占3.51%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3505.28万元,支出决算为4634.08万元,完成年初预算的132.20%。决算数大于预算数的主要原因是一是预缴公务员养老保险费用;二是支付追加的法院绩效考核奖金其中:基本支出3415.47万元,占73.70%;项目支出1218.61万元,占26.30%。具体情况如下:

    1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)

    年初预算为2225.88万元,支出决算为3094.38万元,完成年初预算的139.02%,决算数大于预算数的主要原因一是预缴公务员养老保险费用;二是支付追加的法院绩效考核奖金

    2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)

    年初预算为1054.4万元,支出决算数位973.07万元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的主要原因是因审判综合楼部分项目审计仍未结束。

    3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)

    年初预算为225万元,支出决算为231万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金年度内追加拨付。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)

    年初预算为172.94万元,支出决算为172.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    年初预算为103.77万元,支出决算为162.69万元,完成年初预算的156.78%,决算数大于预算数的主要原因是补缴政府性奖励及增资部分公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出3415.47万元,其中人员经费3179.08万元,主要包括:基本工资554.49万元、津贴补贴434.83万元、奖金77.02万元、其他社会保障缴费152.41万元、伙食补助费61.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费573.30万元、其他工资福利支出354.96万元、离休费17.34万元、退休费160.70万元、抚恤金36.58万元、生活补助6.49万元、医疗费3.04万元、奖励金508.55万元、住房公积金208.89万元、其他对个人和家庭补助支出28.95万元;公用经费236.39万元,主要包括:办公费13.79万元、水费2.14万元、电费6.33万元、因公出国(境)费3.53万元、租赁费1.05万元、公务接待费13万元、劳务费26.65万元、工会经费20万元、其他交通费用108.86万元、其他商品服务支出41.05万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度六安市中级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,六安市中级人民法院机关运行经费支出598.6万元,比2016年增加67万元,增长12.6%,主要原因是审判综合楼维修及物业管理费增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,六安市中级人民法院政府采购支出总额402.31万元,其中:政府采购货物支出177.26万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.05万元。授予中小企业合同金额402.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,六安市中级人民法院共有车辆15辆,其中:一般执法执勤用车15辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
       (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,六安市中级人民法院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金1239.4万元,占项目预算总额的96.87%。评价结果显示,六安市中级人民法院项目绩效自评达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对“审判综合楼运行”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金330万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价,截至目前该项目绩效评价尚未结束。

    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    六安市中级人民法院2017一般公共预算财政

    拨款三公经费支出决算情况

     

     

    一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    单位:万元

    项  目

    预 算 数

    决 算 数

    合  计

    100.00 

    103.34 

    因公出国(境)费

    0.00

    3.53 

    公务接待费

     40.00

     13.00

    公务用车购置及运行费

    60.00

     86.81

      其中:公务用车运行维护费

     60.00

     58.05

           公务用车购置

    0.00

     28.76

                                          

    2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    六安市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100万元,支出决算为103.34万元,完成预算的103.34%,决算数大于预算数的主要原因一是2017年财政预算统一安排公务用车购置经费28.76万元,2017年我院经过批准允许购买车辆后安排使用二是2017年财政预算统一安排因公出国(境)费,2017年我院经过批准因公出国后安排使用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门本级数。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    六安市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.53万元,占3.42%;公务接待费支出决算13万元,占12.58%;公务用车购置及运行费支出决算86.81万元,占84%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出3.53万元,与2016年度决算相比,增加3.53万元,增长100%,增长的原因是2017年1次1人参加省高院组织的经省政府外办批准的出国审判业务访问交流2017年六安市中级人民法院因公出国(境)团组1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于参加省高院组织经省政府外办批准的出国审判业务访问交流。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

    2.公务接待费支出13万元, 与2016年度决算相比,增加0.38万元,增长3.01%,增长的原因是案件协调、工作调研来人增加。2017年六安市中级人民法院国内公务接待共175批次(其中外事接待0批次),1950人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级、外地单位业务指导、协调办案和工作调研等公务往来支出经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出86.81万元,与2016年度决算相比,增加3.18万元,增长3.8%,增长的原因公务用车购置费用增加,2017年购置的为囚车,价格高于去年。2017年财政预算统一安排公务用车购置经费28.76万元,经过批准允许购买车辆后安排使用,2017年公务用车购置费为28.76万元,购置1辆车;2017年财政预算安排公务用车运行维护费60万元,2017年实际支出公务用车运行维护费58.05万元,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障日常审判执行业务、办案业务、监督检查、政策调研。2017年底,六安市中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

    联系方式:六安市中级人民法院

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